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沧州市信访局2017年部门预算信息公开
发布时间:2017年05月12日       作者:       编辑:      来源:      浏览次数:(3440)次

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市信访 2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

沧州市信访局是沧州市政府直属机构,设办公室、信访督查室、接访调研科、复查复议科四个科室;纳入部门预算管理的直属事业单位2个。

(一)研究提出全市信访工作的思路,拟定信访工作方针、政策和地方性法规。

(二)办理人民群众来信、接待群众来访、督办信访案件;负责全市人民群众建议征集办公室工作。

(三)调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况,及时向市委、市政府提出对策及建议。

(四)参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作,参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件,做好不稳定因素的排查工作。

(五)对县(市、区)信访部门工作年度责任目标进行考核。

(六)协助上级主管部门处理越级上访;协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。

(七)督促检查和指导全市各级党委、政府的信访工作,指导全市信访工作的业务、基层建设。

(八)负责局机关人事、劳资、行政后勤、财务和资产管理工作。

(九)负责全市信访系统计算机网络、信息数据库和办公自动化的建设和管理。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市信访局

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

沧州市信访局(机关)

行政

正处级

财政拨款

 

人民群众建议征集办公室

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

信访投诉服务中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市信访局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入487.92万元,其中:一般公共预算收入487.92万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算487.92万元,其中基本支出365.52万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出122.4万元,网上信访系统构建及运行经费、驻外信访专项经费、信访督导专项经费、解决特殊疑难问题补助金。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排487.92万元,较2016年预算增加21.47万元,其中:基本支出增加69.07万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少47.6万元,主要为信访大厅运行项目减少。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度沧州市信访局机关及所属单位机关运行经费预算为69.12万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市信访局财政拨款2017年度 “三公经费”预算为10.43万元,2016年度预算15.09万元减少了4.66万元。其中:

(一)公务用车运行维护费9.6万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算减少4.8万元,主要原因是公务车辆改革后本部门车辆减少一辆

(二)公务接待费0.83万元,较2016年度预算增加0.14万元,主要有两点:1.人员增加及工资水平提高,测算基数增大;2.沧州市群众工作中心建成并投入使用,上级督导检查增多。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:2017年,全市信访工作将推行“12334”工作目标,即:围绕“一条主线”,为党的十九大顺利召开营造和谐稳定的社会环境;注重“两个源头”。注重源头预防和源头化解,确保小事不出村,大事不出乡、矛盾不上交;用好联席会议、群众工作、网上信访“三大平台”,倒逼责任单位依法行政、履职尽责;倒逼信访部门转型升级、提高效能,让数据多跑腿、群众少跑路成为现实,真正实现阳光信访、公正信访;强化“三项举措”。一是强化宣传引导。大力宣传《信访条例》和《信访工作责任制实施办法》等政策法规,推广任丘经验,广泛发放依法走访宣传材料,既教育引导信访人依法理性表达诉求,又为发生违法上访行为时提供依法处置依据。二是强化解决问题。以“清存量、减增量”为目标,逐一落实包案领导、工作班子、解决方案,限期化解。三是强化依法处置。充分发挥公安机关主体作用,对不履行法律程序和信访程序、故意施压、借机滋事、以访谋利的人员,对长期缠访闹访的“非访”老户,对集体访的煽动策划组织者,依法果断处置,进一步规范信访秩序、优化信访环境;实现“四个确保”。即:确保各个重点敏感期期间不发生来自信访方面的影响和干扰;确保不出现因信访问题处理不当引发的出丑滋事事件和恶性事件;确保越级访量稳中有降;确保各项信访工作责任目标圆满完成。

职责分类绩效目标:

(一)负责正常来信、来访、网上信访,非访的办理;提供相关服务保障;处理沧州市群众进京上访;信访事项督查、复查复核、听证;负责市委市政府交办的其他事项。

(二)拟定信访工作方针政策;调研提出信访工作对策建议;督促检查和指导全市信访工作;机关及群众工作中心日常工作。


 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

沧州市信访局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

信访问题处理

122.4

负责正常来信、来访、网上信访,非访的办理;提供相关服务保障;处理沧州市群众进京上访;信访事项督查、复查复核、听证;负责市委市政府交办的其他事项。

畅通信访渠道,减少信访案件,维护社会和谐稳定。

 

 

 

 

 

 

 

 

网上信访业务办理

30

负责群众网上信访的处理,负责全市网上信访业务的培训工作,以及负责维护全市网上信访工作系统的正常运转。

提高网上信访事项办理质量和效率,提高全市网上信访系统覆盖率。

信访事项按期答复率

≥80%

≥75%

≥70%

﹤70%

信访事项受理及时率

≥80%

≥75%

≥70%

﹤70%

信访事项按期结案率

≥80%

≥75%

≥70%

﹤70%

处置进京访、赴省访、非访等信访事项

72.4

协助公安机关维护重点区域的正常工作秩序;处理沧州市群众进京上访;处置国家重大活动期间的正常上访和越级上访工作;负责组织协调、稳控劝返、服务保障我市在京、省非访工作。

妥善处置非正常上访,维护社会大局和谐稳定,用好特殊疑难信访问题专项资金。

 

涉密

涉密

涉密

涉密

涉密

涉密

涉密

涉密

涉密

涉密

信访事项督查督导、复查复核、听证

20

负责指导全市信访督查、复查复核、听证等工作,并对相关事项进行审核、上报;负责三跨三分离案件的办理工作;负责信访疑难案件的督办。

推动重要信访事项解决,规范信访事项办理、终结。

督办信访案件数

≥8

7

6

<6

信访案件复查复核率

涉密

涉密

涉密

涉密

 

六、政府采购预算情况

2017年,沧州市信访局安排政府采购预算10万元,其中一般公共预算拨款10万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

沧州市信访局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

10

10

10

 

 

 

 

沧州市信访局(机关)小计

 

 

 

 

 

 

10

10

10

 

 

 

 

网上信访系统构建运行

30

通用设备

A02

20

0.5

10

10

10

 

 

 

 

 


 

七、国有资产信息

沧州市信访局上年末固定资产金额为211.04万元,本年度拟购置固定资产总额为10万元,主要为办公用台式计算机等,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

 

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:沧州市信访局

截止时间:201612月31日

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

211.04

1、房屋(平方米)

0

0

   其中:办公用房(平方米)

0

0

2、车辆(台、辆)

2

43.58

3、单价在20万元以上的设备

——

0

4、其他固定资产

——

167.46

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                             
2017年5月2日     

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